ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14.09.2021 г. с.Студенки № 48
О внесении изменений в программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Студенский сельсовет от 16.02.2016года №14 (с изменениями от 02.05.2017 №29, от 01.02.2018 №3, от 01.02.2019 №4, от21.11.2019 №68,от 09.07.2020 №47, от 28.12.2021г. №100, от 24.05.2021 №22)
В соответствии постановления администрации сельского поселения Студенский сельсовет № 12 от 16.02.2016г. «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ, в целях повышения эффективности бюджетных расходов, администрация сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории-сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденной
постановлением администрации сельского поселения Студенский сельсовет от 16.02.2016года №14 (с изменениями от 02.05.2017 №29, от 01.02.2018 №3, от 01.02.2019 №4, от21.11.2019 № 68,от 09.07.2020 №47, от 28.12.2021г. №100, от 24.05.2021 №22).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения М.М. Дубянский
Студенский сельсовет
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Студенский сельсовет
от 14.09. 2021 г №48
Изменения в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Студенский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
1.Приложение № 1 к муниципальной программе
изложить в новой редакции
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Студенский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Студенский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Студенский сельсовет |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
50 |
50 |
52 |
55 |
57 |
60 |
63 |
65 |
67 |
70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
33 |
35 |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
25 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Задача 2 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Показатель 1 задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
100 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной Программы - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студенский сельсовет» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4 муниципальной Программы - "Развитие социальной сферы в сельском поселении Студенский сельсовет
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 4 Укрепление МТБ Дома культуры |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
60 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселенияСтуденский сельсовет". |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля ЛПХ, занесенных в электронный похозяйственный учет |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселенияСтуденский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2330,0 |
1372,5 |
2126,1 |
1910,6 |
2345,5 |
2543,8 |
1183,4 |
1183,4 |
1183,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2323,4 |
1365,5 |
2118,4 |
1904,6 |
2333,5 |
157,2 |
1183,4 |
1183,4 |
1183,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
6,6 |
7,0 |
7,7 |
6,0 |
12,0 |
2386,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
871,2 |
725,1 |
742,0 |
877,2 |
916,0 |
963,9 |
771,0 |
771,0 |
771,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
871,2 |
725,1 |
742,0 |
877,2 |
916,0 |
963,9 |
771,0 |
771,0 |
771,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1362,9 |
515,2 |
941,3 |
925,4 |
1312,8 |
1193,3 |
390,4 |
390,4 |
390,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1362,9 |
515,2 |
941,3 |
925,4 |
1312,8 |
1063,9 |
390,4 |
390,4 |
390,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,8 |
22,8 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,8 |
22,8 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Студенский сельсовет" - приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета
|
Всего, тыс.руб |
Х |
80,4 |
43,7 |
88,1 |
86,0 |
164,3 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
73,8 |
36,7 |
80,4 |
80,0 |
152,3 |
129,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
12,0 |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
5,0 |
4,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
областной бюджет |
|
6,6 |
7,0 |
7,7 |
7,7 |
10,0 |
10,6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- повышение квалификации муниципальных служащих |
местный бюджет |
|
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
2,0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Студенский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
|
|
68,0 |
69,0 |
72,0 |
68,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
68,0 |
69,0 |
72,0 |
68,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Студенский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
|
|
68,0 |
69,0 |
72,0 |
68,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
68,0 |
69,0 |
72,0 |
68,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пенсионное обеспечение |
Всего, тыс.руб |
|
|
68,0 |
69,0 |
72,0 |
68,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
68,0 |
69,0 |
72,0 |
68,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 1
|
Всего, тыс.руб |
Х |
2330,0 |
1372,5 |
2 195,1 |
1982,6 |
2345,5 |
2615,8 |
1255,4 |
1255,4 |
1255,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2323,4 |
1365,5 |
2187,4 |
1976,6 |
2333,5 |
157,2 |
1255,4 |
1255,4 |
1255,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
6,6 |
7,0 |
7,7 |
6,0 |
12,0 |
2458,6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Студенский сельсовет». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб
|
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
|
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студенский сельсовет» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1 Подпрограммы 3- увеличение протяженности качественного дорожного покрытия дорог местного значения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2Подпрограммы 3-снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3Подпрограммы 3- уменьшение количества несанкционированных свалок. Озеленение территории сельского поселения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4 Подпрограммы 3 –содержание мест воинских захоронений |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5Подпрограммы 3- устройство детской игровой площадки с тренажерами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6 Подпрограммы 3- создание современного облика общественных зданий социальной направленности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
1,5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
Ед. |
78 |
2 |
5 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед |
20 |
30 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 - удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов необходимых для градостроительной деятельности |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3 Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников и памятных знаков, расположенных на территории сельского поселения |
% |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3 Количество обустроенных детских игровых площадок |
ед |
Х |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3 Количество приведенных в надлежащее состояние зданий общественной направленности |
Ед. |
Х |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 7 Подпрограммы 3 Доля увеличения МТБ Дома культуры |
% |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб
|
Х |
1052,0 |
1059,4 |
1028,5 |
1163,0 |
1223,8 |
1403,4 |
1228,8 |
1228,8 |
1228,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1052,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
1059,4 |
1028,5 |
1163,0 |
1223,8 |
1403,4 |
1228,8 |
1228,8 |
1228,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1052,0 |
1059,4 |
1028,5 |
1163,0 |
1223,8 |
1403,4 |
1228,8 |
1228,8 |
1228,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1052,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюжет |
Х |
|
1059,4 |
1028,5 |
1163,0 |
1223,8 |
1403,4 |
1228,8 |
1228,8 |
1228,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1142,9 |
361,2 |
885,8 |
908,9 |
2154,3 |
2 405,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1142,9 |
361,2 |
885,8 |
908,9 |
2003,8 |
1851,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
150,5 |
554,1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1142,9 |
361,2 |
885,8 |
908,9 |
2154,3 |
2405,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1142,9 |
361,2 |
885,8 |
908,9 |
2003,8 |
1851,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
150,5 |
554,1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
Всего, Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
147,5 |
147,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
147,5 |
147,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
147,5 |
147,5 |
147,5 |
147,5 |
147,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
147,5 |
147,5 |
147,5 |
147,5 |
147,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0сновное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 улучшение уровня жизни путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения , реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве. |
Всего, тыс.руб |
Х |
10,0 |
0,0 |
494,7
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
74,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
90,0 |
0,0 |
420,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия улучшение уровня жизни путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения , реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве |
Всего, тыс.руб
|
Х |
100,0 |
0,0 |
494,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
10,0 |
0,0 |
74,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
|
90,0 |
0,0 |
420,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 4 Подпрограммы 3 - благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников участникам Великой Отечественной войны |
Всего, тыс. руб. |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
288,4 |
183,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274,0 |
150,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 5 Подпрограммы 3 - устройство детской игровой площадки с тренажерами |
Всего, тыс. руб. |
х |
|
|
|
|
|
706,9 |
1 196.0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
212,1 |
59.8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
х |
|
|
|
|
|
494,8 |
1 136.2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 6 Подпрограммы 3 - ремонт зданий социального назначения |
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5 896,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
294,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
5601,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 3
|
Всего, тыс.руб |
Х |
2294,9 |
1420,6 |
2409,0 |
2360,3 |
3392,6 |
4515,8 |
8468,3 |
1228,8 |
1676,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2204,9 |
361,2 |
960,0 |
923,3 |
2018,3 |
2617,6 |
502,1 |
0,0 |
165,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
1059,4 |
1028,5 |
1163,0 |
1223,8 |
1403,4 |
1228.8 |
1228,8 |
1228,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
|
90,0 |
0,0 |
420,5 |
274,0 |
150,5 |
494,8 |
6737,4 |
0,0 |
282,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Студенский сельсовет». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
0,0 |
50,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Укрепление МТБ Дома культуры |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
60 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Студенский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1849,6 |
2035,9 |
1 291,5 |
1 912,8 |
1993,6 |
2000,0 |
773,0 |
773,0 |
1073,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1849,6 |
1041,5 |
959,3 |
1580,6 |
1591,6 |
1598,0 |
440,8 |
440,8 |
458,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
280,7 |
332,2 |
332,2 |
402,0 |
402,0 |
332,2 |
332,2 |
332,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
713,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
282,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
253,0 |
280,7 |
332,2 |
332,2 |
402,0 |
2000,0 |
332,2 |
332,2 |
332,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
253,0 |
280,7 |
332,2 |
332,2 |
402,0 |
402,0 |
332,2 |
332,2 |
332,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1596,6 |
1041,5 |
959,3 |
1580,6 |
1591,6 |
1598,0 |
440,8 |
440,8 |
440,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1596,6 |
1041,5 |
959,3 |
1580,6 |
1591,6 |
1598,0 |
440,8 |
440,8 |
440,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий на укрепление МТБ |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
18,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
282,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
6,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Студенский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
17,1 |
1,2 |
19,0 |
2 235,6 |
25,6 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
17,1 |
1,2 |
19,0 |
2 235,6 |
25,6 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Студенский сельсовет
|
Всего, тыс.руб |
Х |
17,1 |
1,2 |
19,0 |
2 235,6 |
25,6 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
17,1 |
1,2 |
19,0 |
2 235,6 |
25,6 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб
|
Х |
1866,7 |
2037,1 |
1310,5 |
4 148,4 |
2019,2 |
2020,0 |
773,0 |
773,0 |
1073,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1866,7 |
1042,7 |
978,3 |
3826,2 |
1617,2 |
1618,0 |
440,8 |
440,8 |
458,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный Бюджет |
Х |
|
280,7 |
332,2 |
332,2 |
402,0 |
402,0 |
332,2 |
332,2 |
332,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
областной бюджет |
Х |
|
713,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
282,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
6491,6 |
4830,2 |
5914,6 |
8 202,9 |
7686,1 |
8890,9 |
3257,2 |
3257,2 |
3257,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
6395,0 |
2769,4 |
4139,8 |
6701,7 |
5897,8 |
6590,7 |
1696,2 |
1696,2 |
1696,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
1340,1 |
1346,6 |
1495,2 |
1625,8 |
1805,4 |
1561,0 |
1561,0 |
1561,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
96,6 |
720,7 |
428,2 |
6,0 |
162,5 |
494,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2025.
19.02.2025.
19.02.2025.
Дубянский
Марк Маркович
глава администрации